Постановление Администрации Алтайского края от 14.05.2008 № 196 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы»

Справка

Полное название Постановление Администрации Алтайского края от 14.05.2008 № 196 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы»
Дата подписания 2008-05-14
Номер 196
Источники официального опубликования
  • Алтайская правда от 29.5.2008 г., № 151
Статус действия Утратил силу
Ключевые слова государственный, детский, краевой, лагерь, отдых, программа, развитие, учреждение, целевая, ведомственный

Текст

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.05.2008 № 196 г.Барнаул Утратилo силу - Постановление Администрации Алтайского края от 01.02.2011 г. № 37 Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 № 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы.

2. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи (Денисов Ю.Н.) предусмотреть в краевой адресной инвестиционной программе на 2008 - 2010 годы расходы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность".

3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи при формировании краевого бюджета на плановый период 2009 - 2010 годов предусмотреть расходы, связанные с реализацией ведомственной целевой программы, в части укрепления материально-технической базы краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность", обеспечения уставной деятельности и проведения прочих мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Алтайского края от 14.05.2008 № 196 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА "ЮНОСТЬ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы Наименование программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы (далее - "программа") Субъект бюджетного управление Алтайского края по планирования по образованию и делам молодежи Цель и задачи программы цель - создание комфортных условий для отдыха, оздоровления детей и молодежи, а также для круглогодичного использования учреждения задачи:

повышение уровня комфортности проживания;

развитие материально-технической базы (в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений);

создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период Целевые индикаторы и рост численности детей и молодых показатели программы людей, отдохнувших в КГУ "Детский лагерь отдыха "Юность" (далее - КГУ "ДЛО "Юность");

количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения;

количество и общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений;

введение в эксплуатацию помещений для отдыха детей в осенне-зимний период Программные мероприятия изготовление проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений;

строительство артезианской скважины;

реконструкция систем питьевого и противопожарного водоснабжения;

строительство санитарных узлов и душевой;

строительство веранд к жилым корпусам;

капитальный ремонт жилых корпусов;

капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба";

строительство волейбольной площадки и летнего спортивного зала;

строительство двухэтажной гостиницы с обеденным и спортивным залами, автономной котельной;

реконструкция общежитий для последующей эксплуатации в зимнее время Срок реализации 2008 - 2010 годы мероприятий программы Объемы и источники общий объем финансирования за счет финансирования средств краевого бюджета - 62,1 млн.

программы руб., в том числе:

в 2008 году - 6,1 млн. руб.;

в 2009 году - 30,6 млн. руб.;

в 2010 году - 25,4 млн. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей краевого бюджета Ожидаемые результаты увеличение общей численности детей реализации программы и молодых людей, отдохнувших в КГУ "ДЛО "Юность", до 5000 человек в год;

повышение уровня комфортности проживания, а именно: введение в эксплуатацию 8 объектов и сооружений жизнеобеспечения;

введение в эксплуатацию 4 объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений общей площадью 4610 кв. м 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами ДЛО "Юность" расположен в Егорьевском районе Алтайского края, в смешанном лесу, на берегу озера Горького. Вода озера горько-солено-щелочная, имеются лечебные грязи.

До 1991 года собственниками лагеря были Алтайский тракторный завод, администрация г. Рубцовска. С 1991 г. по 2000 г. лагерь не функционировал. Рассматривался вопрос о его сносе. В 2000 году по решению Администрации Алтайского края лагерь был восстановлен и на его базе создано КГУ "ДЛО "Юность". В настоящее время в течение летнего периода лагерь принимает до 2400 человек. Кроме того, после основных сезонов здесь проводятся молодежные мероприятия (в том числе межрегиональные) с использованием комплекса профилактических, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Сегодня появилась необходимость перевода КГУ "ДЛО "Юность" на круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число отдыхающих до 5000 человек в год. Однако недостаточное количество спортивных площадок, устаревшая система питьевого и противопожарного водоснабжения, отсутствие условий для увеличения численности отдыхающих в летнее время и проживания в зимний период сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.

Руководством КГУ "ДЛО "Юность" в 2000 - 2007 гг. проведена большая работа по восстановлению части инфраструктуры учреждения, и том числе за счет привлеченных внебюджетных средств. Вместе с тем условия проживания остаются недостаточно комфортными, а объекты культурно-досугового типа и спортивные сооружения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Решение этих проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов КГУ "ДЛО "Юность".

2. Цель, задачи и программные мероприятия Целью программы является создание комфортных условий для отдыха, оздоровления детей и молодежи, а также для круглогодичного использования учреждения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач программы:

повышение уровня комфортности проживания за счет строительства артезианской скважины, реконструкции систем питьевого и противопожарного водоснабжения, строительства санитарных узлов и душевой, веранд к жилым корпусам, ремонта жилых корпусов, замены тротуарной плитки на территории лагеря;

развитие материально-технической базы (в том числе объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений) за счет выполнения следующих мероприятий: капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба", строительство волейбольной площадки, летнего спортивного зала, холодильной камеры;

создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период путем реализации таких мероприятий, как строительство двухэтажной гостиницы с обеденным и спортивным залами, автономной котельной, реконструкция двух общежитий для эксплуатации в зимнее время.

3. Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 62100 тыс. рублей, из них:

капитальные вложения - 60100 тыс. руб., в том числе:

в 2008 году - 6100 тыс. руб.;

в 2009 году - 29400 тыс. руб.;

в 2010 году - 24600 тыс. руб.;

текущие расходы - 2000 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году - 1200 тыс. руб.;

в 2010 году - 800 тыс. руб.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на строительство артезианской скважины, гостиницы, реконструкцию здания кинотеатра, питьевого и противопожарного водопроводов, ремонт общежитий, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу.

Реализация ведомственной целевой программы в части расходов на мероприятия по развитию материально-технической базы учреждения осуществляется в пределах средств, выделяемых управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы Эффективность реализации программы будет характеризоваться увеличением количества отдыхающих к 2010 году по сравнению с 2007 годом до 5000 человек.

Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей формуле:

Кn 1 Кn = ____ х 100%, где:

Кn 0 Кn - количество отдохнувших в отчетный период;

1 Кn - количество отдохнувших в предшествующий период.

0 Реализация программы позволит:

повысить уровень комфортности проживания, а именно:

ввести в эксплуатацию 8 объектов и сооружений жизнеобеспечения;

ввести в эксплуатацию 4 объекта культурно-досугового типа и спортивных сооружений общей площадью 4610 кв. м;

увеличить общую численность детей и молодых людей, отдохнувших в КГУ "ДЛО "Юность", до 5000 человек в год.

5. Система управления реализацией программы Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещает заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ведомственной целевой программе "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА "ЮНОСТЬ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ тыс. рублей —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Цели, задачи, | Срок |Исполнитель| Индикаторы | Единица | Значение индикатора | Направления | Сумма расходов, в том | | мероприятия |реализации | | |измерения|———————————————————————————| использования | числе: за счет адресной | | |мероприятия| | | |В 2007| В плановый период | средств | инвестиционной программы; | | | | | | | году |————————————————————| | * - за счет текущего | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | содержания | | | | | | | | г. | г. | г. | |————————————————————————————| | | | | | | | | | | |2008 | 2009 | 2010 | Всего | | | | | | | | | | | | г. | г. | г. |расходов| |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Цель 1. Создание |2008 - 2010|управление |количество |тыс. чел.| 2,0| 2,3| 3,0| 5,0| | 6100|30600,|25400,|62100, в| |современных |гг. |Алтайского |отдыхающих | | | | | | | |в том |в том |том | |комфортных | |края по|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |условий для| |образованию|темп роста| % | | 115 | 130 | 167 | | |29400 |24600 |60100 и| |отдыха, | |и делам|числа отдыхающих| | | | | | | |и |и |2000* | |оздоровления | |молодежи | | | | | | | | |1200* |800* | | |детей и молодежи,| | | | | | | | | | | | | | |а также для| | | | | | | | | | | | | | |круглогодичного | | | | | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Задача 1. | | |количество | шт. | | | 15 | 28 | | 5500|12000 | | 17500 | |Повышение уровня| | |построенных и| | | | | | | | | | | |комфортности | | |отремонтирован- | | | | | | | | | | | |проживания | | |ных объектов| | | | | | | | | | | | | | |жизнеобеспечения| | | | | | | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.1. |2008 - 2009| |ввод в|куб. м/| | |8 - 12| |оплата работ по| 500| 5300 | | 5800 | |Строительство |гг. | |эксплуатацию |час | | | | |договорам | | | | | |артезианской | | |артезианской | | | | | |подряда на| | | | | |скважины | | |скважины | | | | | |изготовление | | | | | |глубиной 200 м, в| | | | | | | | |ПСД, проведение| | | | | |том числе| | | | | | | | |изыскательских | | | | | |изготовление | | | | | | | | |работ, | | | | | |проектно- | | | | | | | | |строительство | | | | | |сметной | | | | | | | | |скважины | | | | | |документации | | | | | | | | | | | | | | |(далее - "ПСД") и| | | | | | | | | | | | | | |изыскательские | | | | | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.2. | 2009 г. | |ввод в| пог./м | | |1000 | |оплата работ по| | 600 | | 600 | |Реконструкция | | |действие системы| | | | | |договорам | | | | | |системы | | |питьевого | | | | | |подряда на| | | | | |питьевого | | |водоснабжения | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |водоснабжения | | | | | | | | |и реконструкция| | | | | |(1000 пог. м| | | | | | | | |питьевого | | | | | |труб), в том| | | | | | | | |водоснабжения | | | | | |числе | | | | | | | | | | | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.3. | 2009 г. | |ввод в действие| пог./м | | |1000 | |оплата работ по| | 600 | | 600 | |Реконструкция | | |системы | | | | | |договорам | | | | | |системы | | |противопожарного| | | | | |подряда на| | | | | |противопожарного | | |водоснабжения | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |водоснабжения | | | | | | | | |и реконструкцию| | | | | |(1000 пог./м| | | | | | | | |системы | | | | | |труб), в том| | | | | | | | |противопожарного| | | | | |числе | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.4. |2008 - 2009| |ввод в действие| кв. м | | | 114 | |оплата работ по| 1000| | | 1000 | |Строительство |гг. | |санитарных узлов| | | | | |договорам | | | | | |санитарных узлов| | | | | | | | |подряда на| | | | | |на 8 чел. - 4| | | | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |ед., в том числе| | | | | | | | |и строительство| | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | |санитарных узлов| | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.5. |2008 - 2009| |ввод в действие| кв. м | | | 288 | |оплата работ по| 3500| | | 3500 | |Строительство |гг. | |душевой на 40| | | | | |договорам | | | | | |душевой на 40| | |чел. | | | | | |подряда на| | | | | |чел., в том числе| | | | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | |и строительство| | | | | | | | | | | | | | |душевой | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.6. | 2008 г. | |ввод в| кв. м | | | 194 | |оплата работ по| 500| | | 500 | |Строительство | | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | | |веранд к жилым| | |веранд к жилым| | | | | |подряда на| | | | | |корпусам - 6 ед. | | |корпусам | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | | | | |веранд к жилым| | | | | | | | | | | | | | |корпусам | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.7. | 2009 г. | |площадь | кв. м | | | |9400 |оплата работ по| | 5000 | | 5000 | |Капитальный | | |отремонтирован- | | | | | |договорам | | | | | |ремонт жилых| | |ных жилых| | | | | |подряда на| | | | | |корпусов - 28 ед.| | |корпусов | | | | | |ремонт жилых| | | | | | | | | | | | | | |корпусов | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 1.8. | 2009 г. | |площадь | кв. м | | | 660 | |оплата работ по| | 500*| | 500*| |Замена тротуарной| | |замененной | | | | | |договорам | | | | | |плитки на| | |тротуарной | | | | | |подряда на| | | | | |территории лагеря| | |плитки | | | | | |замену плитки на| | | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | | | |лагеря | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Задача 2. | |управление |количество | шт. | | | 2 | 2 | | 600| 6100 | 800*| 7500 | |Развитие | |Алтайского |введенных в| | | | | | | | | | | |материально- | |края по|эксплуатацию | | | | | | | | | | | |технической базы,| |образованию|объектов | | | | | | | | | | | |в том числе| |и делам|культурно- | | | | | | | | | | | |строительство и| |молодежи |досугового типа| | | | | | | | | | | |ремонт объектов| | |и спортивных| | | | | | | | | | | |культурно- | | |сооружений | | | | | | | | | | | |досугового типа и| | | | | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| | | | |общая площадь| кв. м | | | 900 |1080 | | | | | | | | | |введенных в| | | | | | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | |культурно- | | | | | | | | | | | | | | |досугового типа| | | | | | | | | | | | | | |и спортивных| | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 2.1. |2008 - 2009| |площадь | кв. м | | | 900 | |оплата работ по| 500| 5000 | | 5500 | |Капитальный |гг. | |капитально | | | | | |договорам | | | | | |ремонт летнего| | |отремонтирован- | | | | | |подряда на| | | | | |кинотеатра | | |ного кинотеатра | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |"Дружба" на 650| | | | | | | | |и капитальный| | | | | |чел., в том числе| | | | | | | | |ремонт | | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | |кинотеатра | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 2.2. |2009 - 2010| |ввод в| кв. м | | | | 600 |оплата работ по| | 500*| 600*| 1100*| |Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | | |волейбольной | | |волейбольной | | | | | |подряда на| | | | | |площадки, в том| | |площадки | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |числе | | | | | | | | |и строительство| | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | |волейбольной | | | | | | | | | | | | | | |площадки | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 2.3. |2009 - 2010| |ввод в| кв. м | | | | 480 |оплата работ по| | 200*| 200*| 400*| |Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | | |летнего | | |летнего | | | | | |подряда на| | | | | |спортивного зала,| | |спортивного зала| | | | | |изготовление ПСД| | | | | |в том числе| | | | | | | | |и строительство| | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | |летнего | | | | | | | | | | | | | | |спортивного зала| | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 2.4. |2008 - 2009| |ввод в| куб. м | | | 217 | |оплата работ по| 100| 400 | | 500 | |Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | | |холодильной | | |холодильной | | | | | |подряда на| | | | | |камеры, в том| | |камеры | | | | | |изготовление ПСД| | | | | |числе | | | | | | | | |и строительство| | | | | |изготовление ПСД | | | | | | | | |холодильной | | | | | | | | | | | | | | |камеры | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Задача 3. |2008 - 2010|управление |обеспечение | кв. м | | | 720 |2630 | | |12500 |24600 | 37100 | |Создание условий|гг. |Алтайского |проживания | | | | | | | | | | | |для эксплуатации | |края по|отдыхающих в| | | | | | | | | | | |учреждения в| |образованию|осенне-зимний | | | | | | | | | | | |осенне-зимний | |и делам|период | | | | | | | | | | | |период | |молодежи | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 3.1. |2009 - 2010| |ввод в| кв. м | | | |2630 |оплата работ по| |10000 |24600 | 34600 | |Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | | |двухэтажной | | |двухэтажной | | | | | |подряда на| | | | | |гостиницы на 200| | |гостиницы и| | | | | |изготовление | | | | | |чел. с обеденным| | |котельной | | | | | |ПСД, проведение| | | | | |и спортивным| | | | | | | | |изыскательских | | | | | |залами, | | | | | | | | |работ и| | | | | |автономной | | | | | | | | |строительство | | | | | |котельной, в том| | | | | | | | |гостиницы | | | | | |числе | | | | | | | | | | | | | | |изготовление ПСД| | | | | | | | | | | | | | |и проведение| | | | | | | | | | | | | | |изыскательских | | | | | | | | | | | | | | |работ | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————| |Мероприятие 3.2. | 2009 г. | |ввод в| кв. м | | | 720 | |оплата работ по| | 2500 | | 2500 | |Реконструкция | | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | | |общежитий для| | |двух общежитий| | | | | |подряда на| | | | | |эксплуатации в| | |на 78 человек | | | | | |реконструкцию | | | | | |зимнее время | | | | | | | | |общежитий | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Отрасли

  • 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
  • 030.030.050.050.000 - Учреждения
  • 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
  • 130.010.070.030.050 - Каникулы. Летний отдых