Справка
Полное название |
Постановление Администрации Алтайского края от 14.05.2008 № 196 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы» |
Дата подписания |
2008-05-14 |
Номер |
196 |
Источники официального опубликования |
- Алтайская правда от 29.5.2008 г., № 151
|
Статус действия |
Утратил силу |
Ключевые слова |
государственный, детский, краевой, лагерь, отдых, программа, развитие, учреждение, целевая, ведомственный |
Текст
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2008 № 196
г.Барнаул
Утратилo силу - Постановление
Администрации Алтайского края
от 01.02.2011 г. № 37
Об утверждении ведомственной
целевой программы "Развитие
краевого государственного
учреждения "Детский лагерь
отдыха "Юность" на
2008 - 2010 годы
В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007
№ 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Развитие краевого государственного учреждения "Детский лагерь отдыха
"Юность" на 2008 - 2010 годы.
2. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края
(Щетинин М.П.) совместно с управлением Алтайского края по образованию
и делам молодежи (Денисов Ю.Н.) предусмотреть в краевой адресной
инвестиционной программе на 2008 - 2010 годы расходы на развитие,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов краевого государственного
учреждения "Детский лагерь отдыха "Юность".
3. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и
инвестиций Алтайского края совместно с управлением Алтайского края по
образованию и делам молодежи при формировании краевого бюджета на
плановый период 2009 - 2010 годов предусмотреть расходы, связанные с
реализацией ведомственной целевой программы, в части укрепления
материально-технической базы краевого государственного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность", обеспечения уставной деятельности и
проведения прочих мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 14.05.2008 № 196
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА "ЮНОСТЬ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Развитие краевого государственного учреждения
"Детский лагерь отдыха "Юность" на 2008 - 2010 годы
Наименование программы "Развитие краевого государственного
учреждения "Детский лагерь отдыха
"Юность" на 2008 - 2010 годы
(далее - "программа")
Субъект бюджетного управление Алтайского края по
планирования по образованию и делам молодежи
Цель и задачи программы цель - создание комфортных условий
для отдыха, оздоровления детей и
молодежи, а также для круглогодичного
использования учреждения
задачи:
повышение уровня комфортности
проживания;
развитие материально-технической
базы (в том числе строительство и
ремонт объектов культурно-досугового
типа и спортивных сооружений);
создание условий для эксплуатации
учреждения в осенне-зимний период
Целевые индикаторы и рост численности детей и молодых
показатели программы людей, отдохнувших в КГУ "Детский
лагерь отдыха "Юность" (далее - КГУ
"ДЛО "Юность");
количество построенных и
отремонтированных объектов
жизнеобеспечения учреждения;
количество и общая площадь введенных
в эксплуатацию объектов
культурно-досугового типа и
спортивных сооружений;
введение в эксплуатацию помещений для
отдыха детей в осенне-зимний период
Программные мероприятия изготовление проектно-сметной
документации на строительство зданий
и сооружений;
строительство артезианской скважины;
реконструкция систем питьевого и
противопожарного водоснабжения;
строительство санитарных узлов и
душевой;
строительство веранд к жилым
корпусам;
капитальный ремонт жилых корпусов;
капитальный ремонт летнего кинотеатра
"Дружба";
строительство волейбольной площадки
и летнего спортивного зала;
строительство двухэтажной гостиницы с
обеденным и спортивным залами,
автономной котельной;
реконструкция общежитий для
последующей эксплуатации в зимнее
время
Срок реализации 2008 - 2010 годы
мероприятий программы
Объемы и источники общий объем финансирования за счет
финансирования средств краевого бюджета - 62,1 млн.
программы руб., в том числе:
в 2008 году - 6,1 млн. руб.;
в 2009 году - 30,6 млн. руб.;
в 2010 году - 25,4 млн. руб.
Объемы финансирования подлежат
ежегодному уточнению исходя из
возможностей краевого бюджета
Ожидаемые результаты увеличение общей численности детей
реализации программы и молодых людей, отдохнувших в КГУ
"ДЛО "Юность", до 5000 человек в
год;
повышение уровня комфортности
проживания, а именно: введение в
эксплуатацию 8 объектов и сооружений
жизнеобеспечения;
введение в эксплуатацию 4 объектов
культурно-досугового типа и
спортивных сооружений общей площадью
4610 кв. м
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
ДЛО "Юность" расположен в Егорьевском районе Алтайского края, в
смешанном лесу, на берегу озера Горького. Вода озера
горько-солено-щелочная, имеются лечебные грязи.
До 1991 года собственниками лагеря были Алтайский тракторный
завод, администрация г. Рубцовска. С 1991 г. по 2000 г. лагерь не
функционировал. Рассматривался вопрос о его сносе. В 2000 году по
решению Администрации Алтайского края лагерь был восстановлен и на его
базе создано КГУ "ДЛО "Юность". В настоящее время в течение летнего
периода лагерь принимает до 2400 человек. Кроме того, после основных
сезонов здесь проводятся молодежные мероприятия (в том числе
межрегиональные) с использованием комплекса профилактических,
спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих образовательных
технологий в рамках реализации действующих краевых целевых программ и
мероприятий в сфере молодежной политики.
Сегодня появилась необходимость перевода КГУ "ДЛО "Юность" на
круглогодичный режим работы, так как это позволит увеличить число
отдыхающих до 5000 человек в год. Однако недостаточное количество
спортивных площадок, устаревшая система питьевого и противопожарного
водоснабжения, отсутствие условий для увеличения численности
отдыхающих в летнее время и проживания в зимний период сдерживают
процесс совершенствования деятельности учреждения.
Руководством КГУ "ДЛО "Юность" в 2000 - 2007 гг. проведена
большая работа по восстановлению части инфраструктуры учреждения, и
том числе за счет привлеченных внебюджетных средств. Вместе с тем
условия проживания остаются недостаточно комфортными, а объекты
культурно-досугового типа и спортивные сооружения нуждаются в
капитальном ремонте и реконструкции.
Решение этих проблем возможно в рамках реализации ведомственной
целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на
развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов КГУ "ДЛО
"Юность".
2. Цель, задачи и программные мероприятия
Целью программы является создание комфортных условий для отдыха,
оздоровления детей и молодежи, а также для круглогодичного
использования учреждения.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения
следующих задач программы:
повышение уровня комфортности проживания за счет строительства
артезианской скважины, реконструкции систем питьевого и
противопожарного водоснабжения, строительства санитарных узлов и
душевой, веранд к жилым корпусам, ремонта жилых корпусов, замены
тротуарной плитки на территории лагеря;
развитие материально-технической базы (в том числе объектов
культурно-досугового типа и спортивных сооружений) за счет выполнения
следующих мероприятий: капитальный ремонт летнего кинотеатра "Дружба",
строительство волейбольной площадки, летнего спортивного зала,
холодильной камеры;
создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний
период путем реализации таких мероприятий, как строительство
двухэтажной гостиницы с обеденным и спортивным залами, автономной
котельной, реконструкция двух общежитий для эксплуатации в зимнее
время.
3. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета
составляет 62100 тыс. рублей, из них:
капитальные вложения - 60100 тыс. руб., в том числе:
в 2008 году - 6100 тыс. руб.;
в 2009 году - 29400 тыс. руб.;
в 2010 году - 24600 тыс. руб.;
текущие расходы - 2000 тыс. руб., в том числе:
в 2009 году - 1200 тыс. руб.;
в 2010 году - 800 тыс. руб.
Расходы на финансирование государственных капитальных вложений,
предусмотренные на строительство артезианской скважины, гостиницы,
реконструкцию здания кинотеатра, питьевого и противопожарного
водопроводов, ремонт общежитий, включаются в установленном порядке в
краевую адресную инвестиционную программу.
Реализация ведомственной целевой программы в части расходов на
мероприятия по развитию материально-технической базы учреждения
осуществляется в пределах средств, выделяемых управлению Алтайского
края по образованию и делам молодежи в соответствии с законом
Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации программы
Эффективность реализации программы будет характеризоваться
увеличением количества отдыхающих к 2010 году по сравнению с 2007
годом до 5000 человек.
Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей
формуле:
Кn
1
Кn = ____ х 100%, где:
Кn
0
Кn - количество отдохнувших в отчетный период;
1
Кn - количество отдохнувших в предшествующий период.
0
Реализация программы позволит:
повысить уровень комфортности проживания, а именно:
ввести в эксплуатацию 8 объектов и сооружений жизнеобеспечения;
ввести в эксплуатацию 4 объекта культурно-досугового типа и
спортивных сооружений общей площадью 4610 кв. м;
увеличить общую численность детей и молодых людей, отдохнувших в
КГУ "ДЛО "Юность", до 5000 человек в год.
5. Система управления реализацией программы
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
осуществляет организацию программных мероприятий, контроль за их
реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещает
заказ на поставку продукции для краевых государственных нужд.
Финансирование программы производится в порядке, установленном
для исполнения краевого бюджета.
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует
результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины
отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.
Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются
управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет
администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной
политике по установленной форме не позднее 1 апреля года, следующего
за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
"Развитие краевого государственного
учреждения "Детский лагерь отдыха
"Юность"
МЕРОПРИЯТИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА
"ЮНОСТЬ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ
тыс. рублей
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Цели, задачи, | Срок |Исполнитель| Индикаторы | Единица | Значение индикатора | Направления | Сумма расходов, в том |
| мероприятия |реализации | | |измерения|———————————————————————————| использования | числе: за счет адресной |
| |мероприятия| | | |В 2007| В плановый период | средств | инвестиционной программы; |
| | | | | | году |————————————————————| | * - за счет текущего |
| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | содержания |
| | | | | | | г. | г. | г. | |————————————————————————————|
| | | | | | | | | | |2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| | | | | | | | | | | г. | г. | г. |расходов|
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Цель 1. Создание |2008 - 2010|управление |количество |тыс. чел.| 2,0| 2,3| 3,0| 5,0| | 6100|30600,|25400,|62100, в|
|современных |гг. |Алтайского |отдыхающих | | | | | | | |в том |в том |том |
|комфортных | |края по|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|условий для| |образованию|темп роста| % | | 115 | 130 | 167 | | |29400 |24600 |60100 и|
|отдыха, | |и делам|числа отдыхающих| | | | | | | |и |и |2000* |
|оздоровления | |молодежи | | | | | | | | |1200* |800* | |
|детей и молодежи,| | | | | | | | | | | | | |
|а также для| | | | | | | | | | | | | |
|круглогодичного | | | | | | | | | | | | | |
|использования | | | | | | | | | | | | | |
|учреждения | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Задача 1. | | |количество | шт. | | | 15 | 28 | | 5500|12000 | | 17500 |
|Повышение уровня| | |построенных и| | | | | | | | | | |
|комфортности | | |отремонтирован- | | | | | | | | | | |
|проживания | | |ных объектов| | | | | | | | | | |
| | | |жизнеобеспечения| | | | | | | | | | |
| | | |учреждения | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.1. |2008 - 2009| |ввод в|куб. м/| | |8 - 12| |оплата работ по| 500| 5300 | | 5800 |
|Строительство |гг. | |эксплуатацию |час | | | | |договорам | | | | |
|артезианской | | |артезианской | | | | | |подряда на| | | | |
|скважины | | |скважины | | | | | |изготовление | | | | |
|глубиной 200 м, в| | | | | | | | |ПСД, проведение| | | | |
|том числе| | | | | | | | |изыскательских | | | | |
|изготовление | | | | | | | | |работ, | | | | |
|проектно- | | | | | | | | |строительство | | | | |
|сметной | | | | | | | | |скважины | | | | |
|документации | | | | | | | | | | | | | |
|(далее - "ПСД") и| | | | | | | | | | | | | |
|изыскательские | | | | | | | | | | | | | |
|работы | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.2. | 2009 г. | |ввод в| пог./м | | |1000 | |оплата работ по| | 600 | | 600 |
|Реконструкция | | |действие системы| | | | | |договорам | | | | |
|системы | | |питьевого | | | | | |подряда на| | | | |
|питьевого | | |водоснабжения | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|водоснабжения | | | | | | | | |и реконструкция| | | | |
|(1000 пог. м| | | | | | | | |питьевого | | | | |
|труб), в том| | | | | | | | |водоснабжения | | | | |
|числе | | | | | | | | | | | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.3. | 2009 г. | |ввод в действие| пог./м | | |1000 | |оплата работ по| | 600 | | 600 |
|Реконструкция | | |системы | | | | | |договорам | | | | |
|системы | | |противопожарного| | | | | |подряда на| | | | |
|противопожарного | | |водоснабжения | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|водоснабжения | | | | | | | | |и реконструкцию| | | | |
|(1000 пог./м| | | | | | | | |системы | | | | |
|труб), в том| | | | | | | | |противопожарного| | | | |
|числе | | | | | | | | |водоснабжения | | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.4. |2008 - 2009| |ввод в действие| кв. м | | | 114 | |оплата работ по| 1000| | | 1000 |
|Строительство |гг. | |санитарных узлов| | | | | |договорам | | | | |
|санитарных узлов| | | | | | | | |подряда на| | | | |
|на 8 чел. - 4| | | | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|ед., в том числе| | | | | | | | |и строительство| | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | |санитарных узлов| | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.5. |2008 - 2009| |ввод в действие| кв. м | | | 288 | |оплата работ по| 3500| | | 3500 |
|Строительство |гг. | |душевой на 40| | | | | |договорам | | | | |
|душевой на 40| | |чел. | | | | | |подряда на| | | | |
|чел., в том числе| | | | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | |и строительство| | | | |
| | | | | | | | | |душевой | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.6. | 2008 г. | |ввод в| кв. м | | | 194 | |оплата работ по| 500| | | 500 |
|Строительство | | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | |
|веранд к жилым| | |веранд к жилым| | | | | |подряда на| | | | |
|корпусам - 6 ед. | | |корпусам | | | | | |строительство | | | | |
| | | | | | | | | |веранд к жилым| | | | |
| | | | | | | | | |корпусам | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.7. | 2009 г. | |площадь | кв. м | | | |9400 |оплата работ по| | 5000 | | 5000 |
|Капитальный | | |отремонтирован- | | | | | |договорам | | | | |
|ремонт жилых| | |ных жилых| | | | | |подряда на| | | | |
|корпусов - 28 ед.| | |корпусов | | | | | |ремонт жилых| | | | |
| | | | | | | | | |корпусов | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 1.8. | 2009 г. | |площадь | кв. м | | | 660 | |оплата работ по| | 500*| | 500*|
|Замена тротуарной| | |замененной | | | | | |договорам | | | | |
|плитки на| | |тротуарной | | | | | |подряда на| | | | |
|территории лагеря| | |плитки | | | | | |замену плитки на| | | | |
| | | | | | | | | |территории | | | | |
| | | | | | | | | |лагеря | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Задача 2. | |управление |количество | шт. | | | 2 | 2 | | 600| 6100 | 800*| 7500 |
|Развитие | |Алтайского |введенных в| | | | | | | | | | |
|материально- | |края по|эксплуатацию | | | | | | | | | | |
|технической базы,| |образованию|объектов | | | | | | | | | | |
|в том числе| |и делам|культурно- | | | | | | | | | | |
|строительство и| |молодежи |досугового типа| | | | | | | | | | |
|ремонт объектов| | |и спортивных| | | | | | | | | | |
|культурно- | | |сооружений | | | | | | | | | | |
|досугового типа и| | | | | | | | | | | | | |
|спортивных | | | | | | | | | | | | | |
|сооружений | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
| | | |общая площадь| кв. м | | | 900 |1080 | | | | | |
| | | |введенных в| | | | | | | | | | |
| | | |эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| | | |объектов | | | | | | | | | | |
| | | |культурно- | | | | | | | | | | |
| | | |досугового типа| | | | | | | | | | |
| | | |и спортивных| | | | | | | | | | |
| | | |сооружений | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 2.1. |2008 - 2009| |площадь | кв. м | | | 900 | |оплата работ по| 500| 5000 | | 5500 |
|Капитальный |гг. | |капитально | | | | | |договорам | | | | |
|ремонт летнего| | |отремонтирован- | | | | | |подряда на| | | | |
|кинотеатра | | |ного кинотеатра | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|"Дружба" на 650| | | | | | | | |и капитальный| | | | |
|чел., в том числе| | | | | | | | |ремонт | | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | |кинотеатра | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 2.2. |2009 - 2010| |ввод в| кв. м | | | | 600 |оплата работ по| | 500*| 600*| 1100*|
|Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | |
|волейбольной | | |волейбольной | | | | | |подряда на| | | | |
|площадки, в том| | |площадки | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|числе | | | | | | | | |и строительство| | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | |волейбольной | | | | |
| | | | | | | | | |площадки | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 2.3. |2009 - 2010| |ввод в| кв. м | | | | 480 |оплата работ по| | 200*| 200*| 400*|
|Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | |
|летнего | | |летнего | | | | | |подряда на| | | | |
|спортивного зала,| | |спортивного зала| | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|в том числе| | | | | | | | |и строительство| | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | |летнего | | | | |
| | | | | | | | | |спортивного зала| | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 2.4. |2008 - 2009| |ввод в| куб. м | | | 217 | |оплата работ по| 100| 400 | | 500 |
|Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | |
|холодильной | | |холодильной | | | | | |подряда на| | | | |
|камеры, в том| | |камеры | | | | | |изготовление ПСД| | | | |
|числе | | | | | | | | |и строительство| | | | |
|изготовление ПСД | | | | | | | | |холодильной | | | | |
| | | | | | | | | |камеры | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Задача 3. |2008 - 2010|управление |обеспечение | кв. м | | | 720 |2630 | | |12500 |24600 | 37100 |
|Создание условий|гг. |Алтайского |проживания | | | | | | | | | | |
|для эксплуатации | |края по|отдыхающих в| | | | | | | | | | |
|учреждения в| |образованию|осенне-зимний | | | | | | | | | | |
|осенне-зимний | |и делам|период | | | | | | | | | | |
|период | |молодежи | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 3.1. |2009 - 2010| |ввод в| кв. м | | | |2630 |оплата работ по| |10000 |24600 | 34600 |
|Строительство |гг. | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | |
|двухэтажной | | |двухэтажной | | | | | |подряда на| | | | |
|гостиницы на 200| | |гостиницы и| | | | | |изготовление | | | | |
|чел. с обеденным| | |котельной | | | | | |ПСД, проведение| | | | |
|и спортивным| | | | | | | | |изыскательских | | | | |
|залами, | | | | | | | | |работ и| | | | |
|автономной | | | | | | | | |строительство | | | | |
|котельной, в том| | | | | | | | |гостиницы | | | | |
|числе | | | | | | | | | | | | | |
|изготовление ПСД| | | | | | | | | | | | | |
|и проведение| | | | | | | | | | | | | |
|изыскательских | | | | | | | | | | | | | |
|работ | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————|———————————|———————————|————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|—————|——————|——————|————————|
|Мероприятие 3.2. | 2009 г. | |ввод в| кв. м | | | 720 | |оплата работ по| | 2500 | | 2500 |
|Реконструкция | | |эксплуатацию | | | | | |договорам | | | | |
|общежитий для| | |двух общежитий| | | | | |подряда на| | | | |
|эксплуатации в| | |на 78 человек | | | | | |реконструкцию | | | | |
|зимнее время | | | | | | | | |общежитий | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Отрасли
- 020.030.020.040.000 - Целевые программы (комплексные)
- 030.030.050.050.000 - Учреждения
- 080.060.000.000.000 - Бюджеты субъектов Российской Федерации
- 130.010.070.030.050 - Каникулы. Летний отдых