Справка
Тип |
Постановление |
Полное название |
Постановление Администрации г. Хабаровска от 02.03.2016 № 609 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251"Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска"Управление муниципальными финансами"» |
Дата подписания |
2016-03-02 |
Номер |
609 |
Источники официального опубликования |
- Хабаровские вести от 4.3.2016 г., № 30
|
Статус действия |
Действует без изменений |
Подписан |
Лебеда В. Ф. |
Ключевые слова |
программа, муниципальная, финансирование |
Текст
"Хабаровские вести", № 30-31, 04
Clean Clean 6 пт 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.Mso№ormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times №ew Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 609
02 марта 2016 г. г.
Хабаровск
О внесении
изменений в постановление
администрации
города Хабаровска от 06.12.2013 № 5251
"Об утверждении
муниципальной программы города Хабаровска
"Управление муниципальными
финансами"
В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского
округа "Город Хабаровск", постановлением администрации города
Хабаровска от
10.11.2014 № 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и
реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Хабаровска" администрация города
постановляет:
1. Внести
в постановление администрации города Хабаровска от
06.12.2013 № 5251 "Об утверждении муниципальной программы города
Хабаровска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:
1.1. В преамбуле
слова "города от 10.11.2014 № 4917 "О порядке принятия решения"
заменить словами "города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 "Об
утверждении порядка принятия решений".
1.2. В приложении
"Муниципальная программа города Хабаровска "Управление муниципальными
финансами" (далее - Программа):
1.2.1. В паспорте
Программы:
1.2.1.1. Наименование
позиции "Раздел Стратегического плана устойчивого развития города
Хабаровска до 2020 года" изложить в следующей редакции: "Раздел
Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года,
которому соответствует цель программы".
1.2.1.2.
В позиции "Основные индикаторы (показатели) программы" в абзаце пятом
после слов "главных распорядителей" дополнить словом
"бюджетных".
1.2.1.3. Позицию
"Объемы финансового обеспечения программы" изложить в следующей
редакции:
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе
по годам
прогнозируемый объем
финансового обеспечения программы - 1 078 329,90 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 146 111,25 тыс.
руб.
2015 год - 147 668,60 тыс.
руб.
2016 год - 217 078,42 тыс.
руб.
2017 год - 160 567,90 тыс.
руб.
2018 год - 147 992,53 тыс.
руб.
2019 год - 129 455,60 тыс.
руб.
2020 год - 129 455,60 тыс.
руб.
1.2.1.4.
В позиции "Ожидаемые результаты реализации программы" в абзаце
восьмом цифры "98" заменить цифрами "94".
1.2.2. В разделе
I Программы слова "Программы повышения эффективности бюджетных расходов
городского округа "Город Хабаровск" до 2014 года, утвержденной постановлением
администрации городского округа "Город Хабаровск" заменить словами
"Программы повышения эффективности расходов бюджета
города Хабаровска на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением
администрации города Хабаровска".
1.2.3. В
разделе II Программы в абзаце пятидесятом цифры "24.09.2012" заменить
цифрами "24.09.2013".
1.2.4. В разделе
IV Программы:
1.2.4.1.
В паспорте подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными
финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018
года":
1.2.4.1.1.
Наименование позиции "Раздел Стратегического плана устойчивого развития
города Хабаровска до 2020 года" изложить в следующей редакции:
"Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до
2020 года, которому соответствует цель подпрограммы".
1.2.4.1.2.
Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том
числе по годам
прогнозируемый объем
финансового обеспечения подпрограммы - 37 292,14 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 759,64 тыс.
руб.
2016 год - 11 119,50 тыс.
руб.
2017 год - 9 919,00 тыс.
руб.
2018 год - 10 494,00 тыс.
руб.
1.2.4.2. Подпункт
1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Расходы
на реализацию Подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета городского
округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 37 292,14 тыс.
рублей, из них по годам:
- 2015
год - 5 759,64 тыс. рублей;
- 2016
год - 11 119,50 тыс. рублей;
- 2017
год - 9 919 тыс. рублей;
- 2018
год - 10 494 тыс. рублей.
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет источников ее финансирования по
годам реализации в разрезе мероприятий (в ценах соответствующих лет)
представлено в приложении № 2 к Программе..
1.2.4.3.
В пункте 2:
1.2.4.3.1.
В абзаце тридцать четвертом слова "счетах бюджета города" заменить
словами "едином счете бюджета города".
1.2.4.3.2.
В абзаце сорок шестом цифры "98" заменить цифрами "94".
1.2.5. Раздел
V Программы изложить в следующей редакции:
"V.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Расходы
на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского
округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 1 078 329,90
тыс. рублей, из них по годам:
- 2014
год - 146 111,25 тыс. рублей;
- 2015
год - 147 668,60 тыс. рублей;
- 2016
год - 217 078,42 тыс. рублей;
- 2017
год - 160 567,9 тыс. рублей;
- 2018
год - 147 992,53 тыс. рублей;
- 2019
год - 129 455,6 тыс. рублей;
- 2020
год - 129 455,6 тыс. рублей.
Ресурсное
обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам
реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет)
представлено в приложении № 2 к Программе..
1.2.6. В
приложении № 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы "Управление муниципальными финансами" к Программе пункт
2.5.2 изложить в следующей редакции:
2.5.2
Удельный вес возмещенных средств в общей сумме
средств, предписанных к возврату в бюджет города по результатам контрольных
мероприятий, проведенных в рамках осуществления финансового контроля
%
97
98
98
92
92
92,5
93
93,5
94
1.2.7. Приложение
№ 2 "Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий
программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам
Лебеду В.Ф.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда
Приложение
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 2 марта 2016 г.
№ 609
ПЕРЕЧЕНЬ
И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"
№ п/п
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители
Источники
финансирования
Код бюджетной
классификации ГРБС
Всего, в том
числе:
Расходы
(руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная
программа "Управление муниципальными финансами"
всего
X
X
1078329890
146111250
147668596
217078422
160567896
147992526
129455600
129455600
финансовый
департамент
бюджет города
012
1043616551
138904982
143374025
208478922
153548896
140398526
129455600
129455600
управление
экономического развития
бюджет города
010
4500000
X
X
4500000
X
X
X
X
управление
информационных технологий
бюджет города
047
26307071
4000000
3594571
4099500
7019000
7594000
X
X
межбюджетные
трансферты
2807740
2807740
X
X
X
X
X
X
бюджет города
010
280000
X
280000
X
X
X
X
X
управление по
физической культуре и спорту
бюджет города
018
398528
398528
X
X
X
X
X
X
управление
социальной работы с населением
бюджет города
015
210000
X
210000
X
X
X
X
X
управление
транспорта
бюджет города
010
105000
X
105000
X
X
X
X
X
комитет по
управлению Центральным районом
бюджет города
032
105000
X
105000
X
X
X
X
X
В том числе:
1
Подпрограмма
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского
округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"
1.1
Совершенствование
и развитие системы бюджетного прогнозирования
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
бюджет города
X
4500000
X
X
4500000
X
X
X
X
1.1.1
Разработка
Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город
Хабаровск"
управление
экономического развития
бюджет города
010
4500000
X
X
4500000
X
X
X
X
1.1.2
Разработка
бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке
бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.3
Доработка
муниципальных программ в части системы целеполагания
в увязке с индикаторами реализации мероприятий
структурные
подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных
программ)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.4
Формирование
бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков")
расходов по каждой муниципальной программе
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.5
Приведение
показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными
ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы
структурные
подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных
программ)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.6
Проведение
мониторинга исполнения муниципальных программ
структурные
подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных
программ)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.7
Проведение
ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы
управление
экономического развития
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2
Управление
доходами, повышение эффективности бюджетных расходов
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
бюджет города
X
10485064
X
2165064
2520000
2900000
2900000
X
X
1.2.1
Мониторинг и
анализ налоговых льгот
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.2
Взаимодействие
с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов
бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов,
сборов и других платежей на долгосрочный период
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.3
Принятие
правовых актов администрации города, регламентирующих учет и анализ налоговых
льгот, в качестве "налоговых расходов" бюджета
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.4
Качественное
планирование доходов с целью минимизации отклонений
исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных
поступлений) к первоначально утвержденному уровню
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.5
Безусловное
исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.6
Принятие новых
расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с
учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.7
Формирование
программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных
программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной
оценки
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.8
Преимущественное
проведение конкурсных процедур в начале финансового года при разработке и
утверждении планов-графиков размещения муниципального заказа
управление
муниципального заказа
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.9
Формирование
перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных
проектов на предмет бюджетной эффективности
управление
экономического развития
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.10
Корректировка
действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения
качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
и муниципальных учреждений
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.11
Мониторинг и
проведение оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета города
финансовый
департамент
бюджет города
012
2100000
X
X
700000
700000
700000
X
X
управление
информационных технологий
бюджет города
010
280000
X
280000
X
X
X
X
X
управление
социальной работы с населением
бюджет города
015
210000
X
210000
X
X
X
X
X
управление
транспорта
бюджет города
010
105000
X
105000
X
X
X
X
X
комитет по
управлению Центральным районом
бюджет города
032
105000
X
105000
X
X
X
X
X
1.2.12
Привлечение в
город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей
социальной сферы и городского хозяйства
структурные
подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.2.13
Повышение
профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения
передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов
и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления
муниципальными финансами
финансовый
департамент
бюджет города
012
7685064
X
1465064
1820000
2200000
2200000
X
X
1.3
Повышение
эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.1
Утверждение
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными
органами исполнительной власти
структурные
подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.2
Утверждение
перечня муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями города Хабаровска
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.3
Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными
учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение
изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля
структурные
подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.4
Проведение
мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями
структурные
подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3.5
Организация
независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных
муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения
населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее
результатов
структурные
подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4
Развитие
общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности
муниципальных финансов
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
бюджет города
X
22307071
X
3594571
4099500
7019000
7594000
X
X
1.4.1
Публичное
рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации
структурные
подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных
программ)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4.2
Организация
деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в
рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных
правовых актов в сфере управления муниципальными финансами,
результатах их общественных обсуждений
структурные
подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных
программ)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.4.3
Внедрение
передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации
бюджетного процесса
управление
информационных технологий
бюджет города
047
20644071
X
3594571
3624500
6425000
7000000
X
X
1.4.4
Ведение
портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города
Хабаровска"
управление
информационных технологий
бюджет города
047
1663000
X
X
475000
594000
594000
X
X
1.4.5
Регулярное
размещение информации в разделе "Бюджет для граждан"
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
финансовый
департамент, управление информационных технологий
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5
Усиление роли
финансового контроля в управлении бюджетным процессом
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.1
Внедрение
метода риск-ориентированного
планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.2
Организация
взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.3
Осуществление
полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в
отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.5.4
Планирование
контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и
исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием
бюджетных средств в части достижения целей и решения
задач муниципальных программ
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Итого по
подпрограмме:
бюджет города
X
37292135
X
5759635
11119500
9919000
10494000
X
X
2
Основные
мероприятия Программы
2.1
Обеспечение
взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.1
Ведение
реестра расходных обязательств города
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.2
Утверждение
порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.3
Аналитическое
распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.4
Формирование
бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый
год и плановый период в программно-целевом формате
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.5
Разработка,
внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по
формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.6
Разработка
правового методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса
на уровне городского округа "Город Хабаровск"
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2
Эффективная
организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета города
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
бюджет города
X
398528
398528
X
X
X
X
X
X
2.2.1
Соблюдение
ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального
уровня для исполнения бюджета города
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.2
Составление
сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год.
Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.3
Формирование,
утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа
"Город Хабаровск", совершенствование организации кассового
исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности
исполнения показателей кассового плана
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.4
Своевременная
и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об
исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.5
Эффективное
управление единым счетом бюджета города
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.6
Составление и
представление отчетов об исполнении бюджета в установлены сроки с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.7
Совершенствование
правового положения муниципальных учреждений
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
бюджет города
018
398528
398528
X
X
X
X
X
X
2.2.8
Планирование
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с
учетом муниципального задания
финансовый
департамент, структурные подразделения администрации города
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.9
Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по
повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными
финансами
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.2.10
Соблюдение
нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.3
Эффективное
управление муниципальным долгом
финансовый
департамент
бюджет города
X
243587936
15682192
30728500
99941022
38193296
25042926
17000000
17000000
2.3.1
Соблюдение
ограничений по уровню муниципального долга
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.3.2
Обеспечение
своевременных расчетов по долговым обязательствам города
финансовый
департамент
бюджет города
012
243587936
15682192
30728500
99941022
38193296
25042926
17000000
17000000
2.3.3
Проведение
анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о
предоставлении муниципальных гарантий города
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.3.4
Организация
работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
едином счете бюджета города
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.3.5
Мониторинг
состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание
муниципального долга
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.4
Информатизация
в сфере управления муниципальными финансами
финансовый
департамент, управление информационных технологий
бюджет города
047
4000000
4000000
X
X
X
X
X
X
межбюджетные
трансферты
2807740
2807740
X
X
X
X
X
X
2.5
Совершенствование
системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и
методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе
финансовый
департамент
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.6
Обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами"
финансовый
департамент
бюджет города
012
790243551
123222790
111180461
106017900
112455600
112455600
112455600
112455600
Итого по основным мероприятиям:
бюджет города
X
1038230015
143303510
141908961
205958922
150648896
137498526
129455600
129455600
межбюджетные
трансферты
X
2807740
2807740
X
X
X
X
X
X
Отрасли
- 020.030.020.000.000 - Государственные программы. Концепции
- 020.030.020.060.000 - Иные программы