Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области от 06.08.2019 № 1276 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427)»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области от 06.08.2019 № 1276 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427)»
Дата подписания 2019-08-06
Номер 1276
Источники официального опубликования
  • Красное Знамя от 13.8.2019 г., № 87 (спецвыпуск 107-108)
Статус действия Действует без изменений
Подписан Боровских Е.В.
Ключевые слова внесение, изменение, постановление, администрация, город, городской, округ

Текст

false false false false RU X-№O№E X-№O№E 1 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.Mso№ormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times №ew Roman","serif";} ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 06.08.2019 г.

г.Елец № 1276 О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 16.12.2013 № 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 № 1083, от 03.10.2014 № 1742, от 16.12.2014 № 2264, от 25.12.2014 № 2404, от 27.02.2015 № 296, от 21.05.2015 № 727, от 26.08.2015 № 1353, от 29.12.2015 № 2177, от 25.05.2016 № 920, от 31.10.2016 № 2332, от 27.12.2016 № 2920, от 23.03.2017 № 499, от 11.08.2017 № 1403, от 25.12.2017 № 2261, от 25.04.2018 № 644, от 20.08.2018 № 1369, от 24.10.2018 № 1748, от 26.12.2018 № 2194, от 20.03.2019 № 427) В целях актуализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городского округа город Елец от 25.12.2018 № 118 "О "Бюджете городского округа город Елец на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец" (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:

1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" к постановлению администрации города Ельца от 16.12.2013 № 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 № 1083, от 03.10.2014 № 1742, от 16.12.2014 № 2264, от 25.12.2014 № 2404, от 27.02.2015 № 296, от 21.05.2015 № 727, от 26.08.2015 № 1353, от 29.12.2015 № 2177, от 25.05.2016 № 920, от 31.10.2016 № 2332, от 27.12.2016 № 2920, от 23.03.2017 № 499, от 11.08.2017 № 1403, от 25.12.2017 № 2261, от 25.04.2018 № 644, от 20.08.2018 № 1369, от 24.10.2018 № 1748, от 26.12.2018 № 2194, от 20.03.2019 № 427) следующие изменения:

1) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы" Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы Объем финансирования Программы составляет 1 122 120,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48 129,5 тыс. рублей;

2015 год - 99 160,2 тыс. рублей;

2016 год - 99 881,7 тыс. рублей;

2017 год - 113 414,5 тыс. рублей;

2018 год - 122 176,0 тыс. рублей;

2019 год - 132 775,4 тыс. рублей;

2020 год - 75 849,5 тыс. рублей;

2021 год - 70 590,5 тыс. рублей;

2022 год - 119 378,2 тыс. рублей;

2023 год - 121 018,3 тыс. рублей;

2024 год - 119 746,7 тыс. рублей.";

2) в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" Текстовой части Программы цифры "1 106 806,7" заменить цифрами "1 122 120,5";

3) в приложении 1 "Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":

а) строку "Задачи Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

2. Повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления.";

б) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования составляет 219 252,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 047,0 тыс. рублей;

2015 год - 17 187,5 тыс. рублей;

2016 год - 17 746,0 тыс. рублей;

2017 год - 17 970,4 тыс. рублей;

2018 год - 20 322,9 тыс. рублей;

2019 год - 23 776,9 тыс. рублей;

2020 год - 12 163,5 тыс. рублей;

2021 год - 11 449,2 тыс. рублей;

2022 год - 26 616,0 тыс. рублей;

2023 год - 28 191,8 тыс. рублей;

2024 год - 29 781,3 тыс. рублей.";

в) пункт третий раздела 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 1 с указанием основных механизмов их реализации" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"3) по задаче 3 - обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие социально-психологические механизмы:

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комитета информационных технологий и аналитики в объеме, необходимом для выполнения их полномочий;

- своевременное и качественное материально-техническое обеспечение деятельности комитета информационных технологий и аналитики;

- обеспечение технической поддержки информационной системы управления (далее - ИСУ).";

в) раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета города и средств МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя", полученных от приносящей доход деятельности.

Общий объем финансирования составляет 321 490,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 219 252,5 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1, рассчитан исходя из:

- объема финансирования муниципальных заданий МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" в 2012 - 2013 годах;

- сложившейся на рынке стоимости проведения социологических исследований и опросов населения;

- сложившегося на рынке уровня цен на техническое оборудование, необходимое для изготовления фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города, а также распространение данной продукции;

- объема расходов на аппарат комитета информационных технологий и аналитики;

- сложившейся на рынке стоимости программного обеспечения и уровня цен на техническое оборудование, необходимое для функционирования ИСУ;

- прогнозной оценки объема собственных доходов МБУ "ЕТРК", МАУ "Красное знамя" от приносящей доход деятельности.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.";

4) в приложении 2 "Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":

а) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 142 020,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 15 434,0 тыс. рублей;

2015 год - 16 594,4 тыс. рублей;

2016 год - 15 636,3 тыс. рублей;

2017 год - 15 042,8 тыс. рублей;

2018 год - 14 230,8 тыс. рублей;

2019 год - 14 172,1 тыс. рублей;

2020 год - 10 439,0 тыс. рублей;

2021 год - 10 439,4 тыс. рублей;

2022 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2023 год - 10 010,5 тыс. рублей;

2024 год - 10 010,5 тыс. рублей.";

б) абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 142 020,3 тыс. руб.";

5) в приложении 3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":

а) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования составляет 713 261,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18 648,5 тыс. рублей;

2015 год - 65 378,3 тыс. рублей;

2016 год - 66 499,4 тыс. рублей;

2017 год - 76 808,6 тыс. рублей;

2018 год - 80 517,4 тыс. рублей;

2019 год - 78 206,7 тыс. рублей;

2020 год - 48 427,3 тыс. рублей;

2021 год - 43 882,2 тыс. рублей;

2022 год - 78 192,0 тыс. рублей;

2023 год - 78 296,3 тыс. рублей;

2024 год - 78 404,9 тыс. рублей.";

б) абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования составляет 833 469,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 713 261,6 тыс. рублей.";

6) в приложении 4 "Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":

а) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования составляет 47 586,1 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 3 592,7 тыс. рублей;

2018 год - 7 104,9 тыс. рублей;

2019 год - 16 619,7 тыс. рублей;

2020 год - 4 819,7 тыс. рублей;

2021 год - 4 819,7 тыс. рублей;

2022 год - 4 559, 7 тыс. рублей;

2023 год - 4 519,7 тыс. рублей;

2024 год - 1 550,0 тыс. рублей.";

б) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнозной оценке составит всего 239 140,7 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 47 586,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 49 490,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 142 064,4 тыс.

руб.";

7) приложение 5 "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

8) приложение 6 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.

Главы городского округа город Елец Е.В.Боровских Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец "Приложение 5 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель Единица измерения Значения индикаторов и показателей 2013 год (оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 2 Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Комитет информационных технологий и аналитики % от числа опрошенных 32 33 34 34,5 34,5 35 35 35 37 38 39 40 3 Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ Финансовый комитет % от общего объема расходов городского бюджета - 90 91 96 96 96 96 96 96 96 96 96 4 Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы Комитет бухгалтерского учета и отчетности % от объема бюджетной сметы 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны Комитет имущественных отношений % от объема городского бюджета 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6 Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 7 Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления Комитет информационных технологий и аналитики % от числа опрошенных 30 50 60 60 60 - - - - - - - 8 Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет % к предыдущему году - - - - - >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 9 Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета 10 Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии Финансовый комитет да/нет нет да да да да да да да да да да да 11 Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления 12 Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Комитет бухгалтерского учета и отчетности % от объема бюджетной сметы 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 13 Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества 14 Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества Комитет имущественных отношений % 100 100 100 100 100 100 100 100 15 Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" 16 Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 17 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:

Комитет информационных технологий и аналитики % к предыдущему году - в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя";

- 25 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 - в теле- и радиопрограммах;

- 50 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 - на официальном сайте администрации города - 60 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 18 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг тыс.

руб.

- 12647,0 14063,0 19 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации тыс.

руб.

13746,0 14048,3 15961,0 17910,9 8286,2 7571,9 21100,0 22400,0 23700,0 20 Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий 21 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий Комитет информационных технологий и аналитики % от общей численности населения города Ельца - 4,6 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 22 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением тыс.

руб.

- 1400,0 650,0 869,0 574,5 869,0 869,0 869,0 869,0 1270,5 1334,0 1400,7 23 Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления 24 Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций Комитет информационных технологий и аналитики % от общего числа функций - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления тыс.

руб.

- - 2474,5 3131,0 3347,6 3492,9 3497,0 3008,3 3008,3 4245,5 4457,8 4680,6 26 Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец - - - - - - 1500,0 - - - - - 27 Итого по Подпрограмме 1 тыс.

руб.

- 14047,0 17187,5 17746,0 17970,4 20322,9 23776,9 12163,5 11449,2 26616,0 28191,8 29781,3 28 Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 29 Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса 30 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану Финансовый комитет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 31 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 32 Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета % >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 >10 34 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки тыс.

руб.

- 4057,0 3995,7 35 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами тыс.

руб.

- 8087,1 8961,7 9352,3 9352,1 5619,0 5619,4 5190,5 5190,5 5190,5 36 Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов 37 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета Финансовый комитет балл 3,7 3,7 37,9 37,9 38 38 38,1 38,1 38,2 38,2 38,3 38,3 38 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента тыс.

руб.

- 200,0 200,0 39 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств тыс.

руб.

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 40 Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета Финансовый комитет % >10 >10 >10 41 Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения тыс.

руб.

- 507,1 499,6 42 Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности 43 Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета Финансовый комитет % 0 0 0 44 Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета тыс.

руб.

- 1521,4 1498,8 45 Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета Финансовый комитет % 100 100 100 46 Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности тыс.

руб.

- 1014,2 999,2 47 Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту Финансовый комитет % 28 45 100 48 Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений тыс.

руб.

- 507,1 499,6 49 Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом 50 Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Финансовый комитет рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга тыс.

руб.

- 7627,2 8901,5 52 Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом тыс.

руб.

7349,2 5881,1 4678,5 4620,0 4620,0 4620,0 4620,0 4620,0 4620,0 53 Итого по Подпрограмме 2 тыс.

руб.

- 15434,0 16594,4 15636,3 15042,8 14230,8 14172,1 10439,0 10439,4 10010,5 10010,5 10010,5 54 Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 55 Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления 56 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления Комитет бухгалтерского учета и отчетности рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации человек в год 10 7 28 12 12 12 12 12 12 59 Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем да/нет да да да да да да да да да 60 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города тыс.

руб.

- - 40825,6 61 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления тыс.

руб.

43934,5 48812,1 51842,2 51716,9 30976,1 27362,3 51626,9 51626,9 51626,9 62 Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества тыс.

руб.

2130,0 - 63 Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города тыс.

руб.

- - 2302,3 64 Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий 65 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий Комитет бухгалтерского учета и отчетности рублей 0 0 0 66 Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления 67 Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города человек в год 11 12 12 68 Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации тыс.

руб.

- 22,5 23,0 69 Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 70 Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления Комитет бухгалтерского учета и отчетности % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 71 Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС" тыс.

руб.

- 12351,0 12701,0 72 Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений тыс.

руб.

16998,5 21448,4 21412,9 19842,3 10803,7 9872,4 19917,6 20021,9 20130,5 73 Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС" тыс.

руб.

- 4130,0 4073,0 74 Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг тыс.

руб.

- 15,0 15,0 75 Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств 76 Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих Комитет бухгалтерского учета и отчетности % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77 Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих тыс.

руб.

- - 5438,4 5566,4 5648,1 5654,8 5647,5 5647,5 5647,5 5647,5 5647,5 5647,5 78 Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий 79 Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий Комитет бухгалтерского учета и отчетности % 100 100 100 100 100 100 100 100 80 Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий Комитеты администрации города тыс.

руб.

900,0 1607,5 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 81 Итого по Подпрограмме 3 тыс.

руб.

- 18648,5 65378,3 66499,4 76808,6 80517,4 78206,7 48427,3 43882,2 78192,0 78296,3 78404,9 82 Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" 83 Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны 84 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости Комитет имущественных отношений шт.

- - - - 20 15 12 10 10 9 9 9 85 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность шт.

- - - - 18 14 10 6 6 5 5 5 86 Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав шт.

- - - - 30 19 15 13 10 10 10 10 87 Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества тыс.

руб.

- - - - 500 285,8 250,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 88 Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны 89 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений Комитет имущественных отношений шт.

- - - - 15 10 5 5 5 4 4 4 90 Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны тыс.

руб.

- - - - 3092,7 1824,9 1610,0 1610,0 1610,0 1450,0 1410,0 1400,0 91 Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии 92 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту Комитет имущественных отношений шт.

- - - - - 6 4 - - - - - 93 Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов тыс.

руб.

- - - - - 4976,2 11800,0 - - - - - 94 Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: Наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления Комитет по коммунальному хозяйству да/нет - - - - - да - - - - - - 95 Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: Площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления кв.

м - - - - - - 43240,0 43240,0 43240,0 43240,0 43240,0 - 96 Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4: Разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления тыс.

руб.

- - - - - 18,0 - - - - - - 97 Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Проведение рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления тыс.

руб.

- - - - - - 2959,7 2959,7 2959,7 2959,7 2959,7 - 98 Итого по Подпрограмме 4 тыс.

руб.

- - - - 3592,7 7104,9 16619,7 4819,7 4819,7 4559,7 4519,7 1550,00 99 Всего по муниципальной программе Всего тыс.

руб.

- 48129,5 99160,2 99881,7 113414,5 122176,0 132775,4 75849,5 70590,5 119378,2 121018,3 119746,7 Комитет бухгалтерского учета и отчетности тыс.

руб.

- 18648,5 65378,3 66499,4 76808,6 80517,4 78206,7 48427,3 43882,2 78192,0 78296,3 78404,9 Комитет информационных технологий и аналитики тыс.

руб.

- 14047,0 17187,5 17746,0 17970,4 20322,9 23776,9 12163,5 11449,2 26616,0 28191,8 29781,3 Финансовый комитет тыс.

руб.

- 15434,0 16594,4 15636,3 15042,8 14230,8 14172,1 10439,0 10439,4 10010,5 10010,5 10010,5 Комитет имущественных отношений тыс.

руб.

- - - - 3592,7 7086,9 13660,0 1860,0 1860,0 1600,0 1560,0 1550,0 Комитет по коммунальному хозяйству тыс.

руб.

- - - - - 18,0 2959,7 2959,7 2959,7 2959,7 2959,7 -" Приложение 2 к постановлению администрации городского округа город Елец "Приложение 6 к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс.

рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Программа Всего 49750,8 110810,6 120357,0 136954,0 144741,6 158604,8 99605,6 94276,6 239097,5 240637,6 143569,9 Федеральный бюджет - - - - - - - - 71032,2 71032,2 - Областной бюджет 271,3 10250,4 10200,8 11715,6 12935,6 12812,8 12316,1 12316,1 37437,1 37437,1 12773,2 Городской бюджет 48129,5 99160,2 99881,7 113414,5 122176,0 132775,4 75849,5 70590,5 119378,2 121018,3 119746,7 Средства внебюджетных источников 1350,0 1400,0 10274,5 11823,9 9630,0 13016,6 11440,0 11370,0 11250,0 11150,0 11050,0 2 Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" Всего 15397,0 18587,5 28020,5 29794,3 29952,9 36793,5 23603,5 22819,2 37866,0 39341,8 40831,3 Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - Областной бюджет - - - - - - - - - - - Городской бюджет 14047,0 17187,5 17746,0 17970,4 20322,9 23776,9 12163,5 11449,2 26616,0 28191,8 29781,3 Средства внебюджетных источников 1350,0 1400,0 10274,5 11823,9 9630,0 13016,6 11440,0 11370,0 11250,0 11150,0 11050,0 3 Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" Всего 15434,0 16594,4 15636,3 15042,8 14230,8 14172,1 10439,0 10439,4 10010,5 10010,5 10010,5 Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - Областной бюджет - - - - - - - - - - - Городской бюджет 15434,0 16594,4 15636,3 15042,8 14230,8 14172,1 10439,0 10439,4 10010,5 10010,5 10010,5 Средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - - 4 Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" Всего 18648,5 75628,7 76700,2 88524,2 93290,6 91019,5 60743,4 56198,3 90965,2 91069,5 91178,1 Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - Областной бюджет - 10250,4 10200,8 11715,6 12773,2 12812,8 12316,1 12316,1 12773,2 12773,2 12773,2 Городской бюджет 18648,5 65378,3 66499,4 76808,6 80517,4 78206,7 48427,3 43882,2 78192,0 78296,3 78404,9 Средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - - 5 Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" Всего - - - 3592,7 7267,3 16619,7 4819,7 4819,7 100255,8 100215,8 1550,00 Федеральный бюджет - - - - - - - - 71032,2 71032,2 - Областной бюджет - - - - 162,4 - - - 24663,9 24663,9 - Городской бюджет 3592,7 7104,9 16619,7 4819,7 4819,7 4559,7 4519,7 1550,0 Средства внебюджетных источников - - - - - - - - - - -"

Отрасли

  • 010.140.000.000.000 - Правотворческая деятельность органов государственной власти
  • 010.140.030.000.000 - Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов
  • 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>