Постановление Администрации Кольского района от 12.11.2014 № 2088 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы»

Справка

Тип Постановление
Полное название Постановление Администрации Кольского района от 12.11.2014 № 2088 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы»
Дата подписания 2014-11-12
Номер 2088
Источники официального опубликования
  • Официальный сайт органов местного самоуправления Кольского района от 14.11.2014 г.
Статус действия Действует без изменений
Подписан Лихолат АЛЕКСАНДР Павлович
Ключевые слова изменение, муниципальный, программа, развитие, управление

Текст

Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.11.2014 г.Кола № 2088 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации",постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349"Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальныхпрограмм", администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитиемуниципального управления " на 2015-2020 годы, утвержденнуюпостановлением администрации Кольского района от 20.10.2014 № 1932,изложив ее в прилагаемой редакции. 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайтеорганов местного самоуправления муниципального образования Кольскийрайон в сети "Интернет". Глава администрации А.П. Лихолат Приложение к постановлению администрации Кольского района от 12.11.2014 № 2088 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ -------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. || | ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО КАДРОВОГО СОСТАВА РАБОТНИ- || | КОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ || | РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГО- || | ТОВКИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И || | ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКО- || | ГО РАЙОНА ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВ- || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | НОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2. ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОБЛАСТ- || | НОГО БЮДЖЕТА. || | 3. КОЛИЧЕСТВО УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. || | 4. ДОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ НАРУШЕНИЙ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕ- || | СТВУ УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. || | 5. КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА || | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. || | 6. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АК- || | ТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 7. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АК- || | ТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- || | СТИ. || | 8. ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРОШЕДШИХ || | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮ- || | ЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ. || | 9. ДОЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, || | ПРОШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ || | ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ. || | 10. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ || | (ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 72 ЧАСОВ), ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА- || | ЦИИ (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУ- || | ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. || | 11. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ. || | 12. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА С ПРИ- || | МЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. || | 13. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 14. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | ПОДПРОГРАММА 1. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ" || |----------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА 2. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- || | ОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ" || |----------------------------------------------------------------|| | ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОЛЬСКОМ || | РАЙОНЕ" ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПРОГРАММЫ | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И || ПРОГРАММЫ | ОТЧЕТНОСТИ) ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2015-2020 ГГ. || ЦИИ ПРОГРАММЫ | ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: || ПРОГРАММЫ | - 900 326,3 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - 867 374,5 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА: || | 2015 Г. - 137 817,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 143 706,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 Г. - 146 461,5 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2018 Г. - 146 463,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2019 Г. - 146 463,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2020 Г. - 146 463,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | - 31 299,8 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: || | 2015 Г. - 10 378,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 10 404,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 Г. - 10 516,9 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | - 1 491,4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: || | 2015 Г. - 1 491,4 ТЫС. РУБЛЕЙ || | - 160,6 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 2015 Г. - 160,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ||------------------------+----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ || РЕЗУЛЬТАТЫ | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | - 100% ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ДОЛЖ- || | НОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРОШЕДШИХ || | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮ- || | ЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ; || | - НЕ МЕНЕЕ 5 РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ В ТЕЧЕНИЕ || | КАЛЕНДАРНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ (ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 72 ЧА- || | СОВ), ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 || | ЧАСОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА; || | - 100% ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРОШЕДШИХ АТТЕСТАЦИЮ |------------------------------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "Обеспечение деятельности администрации Кольского района и государственных полномочий" -------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ- | "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА || ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, | 2015-2020 ГОДЫ || В КОТОРУЮ ВХОДИТ | || ПОДПРОГРАММА | ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫ- || | ПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА- | 1. РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ || ЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИ- | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. || ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С | 2. ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОБЛАСТНОГО || УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГО- | БЮДЖЕТА. || ДАМ) | 3. КОЛИЧЕСТВО УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. || | 4. ДОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ НАРУШЕНИЙ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ || | УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. || | 5. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, || | РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 6. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, || | РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. || | 7. ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРОШЕДШИХ АНА- || | ЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНК- || | ЦИЙ И ЗАДАЧ. || | 8. ДОЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРО- || | ШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИ- || | РУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТ- || | ЧЕТНОСТИ) ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2015-2020 Г. || ПОДПРОГРАММЫ | ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ: || ПОДПРОГРАММЫ | - 433 863,1 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | - 404 309,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА: || | 2015 Г. - 67 370,1 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 67 365,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 Г. - 67 392,3 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2018 Г. - 67 393,8 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2019 Г. - 67 393,8 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2020 Г. - 67 393,8 ТЫС. РУБЛЕЙ || | - 29 553,6 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: || | 2015 Г. - 9 796,2 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 Г. - 9 822,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 Г. - 9 934,7 ТЫС. РУБЛЕЙ; ||----------------------------+------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АД- || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | МИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || ПОДПРОГРАММЫ | |------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путемреализации подпрограммы № 1 Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочиймуниципального образования и иные цели. 2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| № | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | | ИЗМ. |----------------------------------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | ПРОГРАММЫ || | | |-----------+----------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | ПОЛНОМОЧИЙ ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ | РЕЙТИНГ | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО | | | | | | | | | || | САМОУПРАВЛЕНИЯ. | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------------+---------+-----------+----------+------+------+------+------+------+------|| 2 | ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙ- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | ОНА И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------------+---------+-----------+----------+------+------+------+------+------+------|| 3 | КОЛИЧЕСТВО УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРА- | КОЛ-ВО | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 || | ВОВЫХ АКТОВ | НПА | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------------+---------+-----------+----------+------+------+------+------+------+------|| 4 | ДОЛЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОКУРАТУРОЙ НАРУШЕНИЙ К ОБ- | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || | ЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | ПРАВОВЫХ АКТОВ | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| № | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ИС- | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ПОЛНИ- | ИСПОЛНЕ- | ФИНАНСИ- | (ТЫС. РУБ.) || | | ТЕЛЬ | НИЯ | РОВАНИЯ |----------------------------------------------------------------------|| | | | | | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | ПОЛНОМОЧИЙ ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 13064,4 | 2177,4 | 2177,4 | 2177,4 | 2177,4 | 2177,4 | 2177,4 || | ДА ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 2 | РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 373242,0 | 62207,0 | 62207,0 | 62207,0 | 62207,0 | 62207,0 | 62207,0 || | ДА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | САМОУПРАВЛЕНИЯ | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 3 | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 6660,0 | 1113,0 | 1096,5 | 1111,5 | 1113,0 | 1113,0 | 1113,0 || | РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | УПРАВЛЕНИЯ | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 4 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 4860,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 || | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГА- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И | | | РАЙОНА | | | | | | | || | ОБРАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОР- | | | | | | | | | | || | ГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕ- | | | | | | | | | | || | СТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 5 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБ- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 5286,0 | 1762,0 | 1762,0 | 1762,0 | 0 | 0 | 0 || | ЛАСТИ "О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСО- | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 6 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБ- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 2002,5 | 667,5 | 667,5 | 667,5 | 0 | 0 | 0 || | ЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КО- | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | МИССИЯХ" | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 7 | СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 || | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУ- | | | | | | | | | | || | ДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МУРМАН- | | | | | | | | | | || | СКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕ- | | | | | | | | | | || | РЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМО- | | | | | | | | | | || | ЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ | | | | | | | | | | || | АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ- | | | | | | | | | | || | ЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ | | | | | | | | | | || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИ- | | | | | | | | | | || | СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 8 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБ- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 13215,0 | 4405,0 | 4405,0 | 4405,0 | 0 | 0 | 0 || | ЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТ- | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | | | | | || | НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГО- | | | | | | | | | | || | РОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН- | | | | | | | | | | || | НЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПО- | | | | | | | | | | || | ПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСО- | | | | | | | | | | || | ВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 9 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБ- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 2246,4 | 748,8 | 748,8 | 748,8 | 0 | 0 | 0 || | ЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТ- | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ- | | | | | | | | | | || | НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СО СТАТУСОМ ГО- | | | | | | | | | | || | РОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН- | | | | | | | | | | || | НЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ И ПО- | | | | | | | | | | || | ПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ СОВЕР- | | | | | | | | | | || | ШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН" | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 10 | СУБВЕНЦИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГА- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 140,4 | 56,0 | 42,2 | 42,2 | 0 | 0 | 0 || | НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУ- | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУРМАН- | | | | | | | | | | || | СКОЙ ОБЛАСТИ СО СТАТУСОМ ГОРОДСКО- | | | | | | | | | | || | ГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | | | | | | || | ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО- | | | | | | | | | | || | МОЧИЙ ПО СБОРУ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ФОР- | | | | | | | | | | || | МИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО РЕ- | | | | | | | | | | || | ЕСТРА | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 11 | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОРГА- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 6492,2 | 2113,3 | 2113,3 | 2265,6 | 0 | 0 | 0 || | НОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪ- | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СО- | | | | | | | | | | || | ОТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 4 | | | | | | | | | | || | ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКТАХ | | | | | | | | | | || | ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" ПОЛНОМО- | | | | | | | | | | || | ЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГО- | | | | | | | | | | || | СУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ | | | | | | | | | | || | ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 12 | СУБСИДИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО- | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 34,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 0 | 0 | 0 || | ВАНИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ПО РАЗВИТИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО | | | | | | | | | | || | РАБОЧЕГО МЕСТА "МУНИЦИПАЛ" В | | | | | | | | | | || | РАМКАХ ПОДСИСТЕМЫ НОРМАТИВНЫХ | | | | | | | | | | || | ПРАВОВЫХ АКТОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ | | | | | | | | | | || | ИНФОРМАЦИОННО- | | | | | | | | | | || | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ- | | | | | | | | | | || | НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 13 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ НА ПОСТАВ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 4746,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 || | КУ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ЛИК- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙ- | | | РАЙОНА | | | | | | | || | НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО- | | | | | | | | | | || | ГЕННОГО ХАРАКТЕРА | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 14 | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СО- | | | ОБЛАСТНОЙ | 40,3 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 || | СТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ | | | | | | | | | | || | ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИС- | | | | | | | | | | || | ДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 15 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЗМО "О ФИЗИЧЕСКОЙ | | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 78,6 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0 | 0 | 0 || | КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В МУРМАНСКОЙ | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ | | | | | | | | | | || | МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ- | | | | | | | | | | || | НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМО- | | | | | | | | | | || | ЧИЯМИ ПО ПРИСВОЕНИЮ СПОРТИВНЫХ | | | | | | | | | | || | РАЗРЯДОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КА- | | | | | | | | | | || | ТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| 16 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 1737,1 | 271,7 | 283,8 | 295,4 | 295,4 | 295,4 | 295,4 || | ВАНИЕ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | АДРЕСУ Г. КОЛА, ПР. ЗАЩИТНИКОВ ЗА- | | | РАЙОНА | | | | | | | || | ПОЛЯРЬЯ, Д.9А | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 433863,1 | 77166,3 | 77188,4 | 77327,0 | 67393,8 | 67393,8 | 67393,8 ||-----+--------------------------------------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | - ЗА СЧЕТ | 404309,5 | 67370,1 | 67365,7 | 67392,3 | 67393,8 | 67393,8 | 67393,8 || | | БЮДЖЕТА | | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | || | |------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| | | - ЗА СЧЕТ | 29553,6 | 9796,2 | 9822,7 | 9934,7 | 0 | 0 | 0 || | | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | || | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" --------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ- | "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕ- || НОЙ ПРОГРАММЫ, | ДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ || В КОТОРУЮ ВХОДИТ | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ" НА 2014-2016 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММА | ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВЫ- || | ПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ. ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗА- | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧИВШИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ОСУЩЕСТ- || ТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | ВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | || (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГО- | || ДАМ) | ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2015-2020 Г. || ПОДПРОГРАММЫ | ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА КОЛЬ- || ПОДПРОГРАММЫ | СКОГО РАЙОНА. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ - 465 653,2 ТЫС. РУБ., || | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ИЗ НИХ: || | - 462 255,0 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА: || | 2015 ГОД - 70 312,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2016 ГОД - 76 206,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2017 ГОД - 78 934,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2018 ГОД - 78 934,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2019 ГОД - 78 934,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2020 ГОД - 78 934,2 ТЫС. РУБЛЕЙ || | - 1 746,2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: || | 2015-581,8 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2016-582,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2017-582,2 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | - 1 491,4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА || | 2015-1491,4 ТЫС. РУБЛЕЙ || | - 160,6 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | 2015 ГОД - 160,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ||------------------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ || РЕЗУЛЬТАТЫ | МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | КОЛЬСКОГО РАЙОНА |-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путемреализации подпрограммы № 2 Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочиймуниципального образования и иные цели. 2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| № | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ИЗМ. |---------------------------------------------------------------------|| | | | ОТЧЕТНЫЙ | ТЕКУЩИЙ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ГОД | ГОД | ПРОГРАММЫ || | | |-----------+----------+----------------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | КОЛ-ВО | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Перечень программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| № П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ИСПОЛНИ- | СРОК ИС- | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ТЕЛЬ | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИ- | (ТЫС. РУБ.) || | | | | РОВАНИЯ |----------------------------------------------------------------------------|| | | | | | ВСЕГО | 2015ГОД | 2016ГОД | 2017ГОД | 2018 | 2019 | 2020 ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МКУ "КОЛЬСКИЙ АРХИВ" | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 22379,4 | 3338,9 | 3694,1 | 3836,6 | 3836,6 | 3836,6 | 3836,6 || | | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 2 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МФЦ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 40017,2 | 5629,7 | 6861,9 | 6881,4 | 6881,4 | 6881,4 | 6 881,4 || | | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 3 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МКУ "ХОЗЯЙСТВЕННО- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 84425,4 | 12980,4 | 13 885,4 | 14 389,9 | 14 389,9 | 14 389,9 | 14 389,9 || | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 4 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МАУ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КОЛЬ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 18213,2 | 3117,9 | 2928,9 | 3041,6 | 3041,6 | 3041,6 | 3041,6 || | СКОЕ СЛОВО" | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 5 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МБУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 266775,1 | 40 496,6 | 43 826,1 | 45 613,1 | 45 613,1 | 45 613,1 | 45 613,1 || | ГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА" | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 6 | РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 23246,7 | 3515,5 | 3816,8 | 3978,6 | 3978,6 | 3978,6 | 3978,6 || | "ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКО- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ГО РАЙОНА" | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 7 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 7198,0 | 1233,0 | 1193,0 | 1193,0 | 1193,0 | 1193,0 | 1193,0 || | ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТ- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | НО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ | | | РАЙОНА | | | | | | | || | ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 8 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД- | МБУ "ЦБ | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 1075,8 | 358,6 | 358,6 | 358,6 | 0 | 0 | 0 || | ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ- | МУНИЦИ- | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | НАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, | ПАЛЬНОГО | | | | | | | | | || | РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 9 | РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ | МБУ "ЦБ | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 486,8 | 162,0 | 162,4 | 162,4 | 0 | 0 | 0 || | РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИ- | МУНИЦИ- | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | СМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОР- | ПАЛЬНОГО | | | | | | | | | || | ГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗО- | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | ВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | | || | (РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | | || | ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | | || | НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ) | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 10 | ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД- | МБУ "ЦБ | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 183,6 | 61,2 | 61,2 | | 0 | 0 | 0 || | ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ- | МУНИЦИ- | | БЮДЖЕТ | | | | 61,2 | | | || | НАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ | ПАЛЬНОГО | | | | | | | | | || | БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ- | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ- | | | | | | | | | | || | ЛЕЙ | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 11 | СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 160,6 | 160,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ДЕНИЯ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | | | ПОСЕЛЕНИЙ | | | | | | | || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА" | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 12 | СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН- | | ЕЖЕГОДНО | ФЕДЕРАЛЬ- | 1491,4 | 1491,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ- | | | НЫЙ БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | | | | | ||-------+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | 465653,2 | 72545,8 | 76788,4 | 79516,4 | 78934,2 | 78934,2 | 78934,2 ||-------+------------------------------------------------------------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | БЮДЖЕТ | 462255,0 | 70312,0 | 76206,2 | 78934,2 | 78934,2 | 78934,2 | 78934,2 || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | || | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | ОБЛАСТНОЙ | 1746,2 | 581,8 | 582,2 | 582,2 | 0 | 0 | 0 || | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | ФЕДЕ- | 1491,4 | 1491,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | РАЛЬНЫЙ | | | | | | | || | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | |------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| | | БЮДЖЕТ | 160,6 | 160,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | ПОСЕЛЕНИЙ | | | | | | | || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район, повышение квалификации работников администрации Кольского района на 2015-2020 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬ- || ПРОГРАММЫ | СКИЙ РАЙОН, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ || | КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДРОГРАММА) ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНО- | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ || ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕ- | || НИЮ КОТОРОЙ СПОСОБСТВУЕТ ПРОГРАМ- | || МА | ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЬ СУБЪЕКТА | ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО КАДРОВОГО СОСТАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬ- || БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НА ДОС- | СКОГО РАЙОНА || ТИЖЕНИЕ КОТОРОЙ СПОСОБСТВУЕТ ПРО- | || ГРАММА | ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | 1. 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 2. 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ || | АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА. || | 3. 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЯ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) | 1. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕН- || | ТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 2. НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО ПАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛА- || | МЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. || | 3. ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРОШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИ- || | ДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ. || | 4. ДОЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРОШЕДШИХ || | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И || | ЗАДАЧ. || | 5. КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ (ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ || | 72 ЧАСОВ), ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ), С || | ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. || | 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР АТТЕСТАЦИИ. || | 7. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРО- || | ГРАММНОГО ПРОДУКТА. || | 8. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. || | 9. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ- | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДЛЕЖАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ || НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | НАПРАВЛЕНИЯМ: || | 1. - РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ; || | 2. - ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ; || | 3. - ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2015-2020 ГОДЫ ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА- | 810,0 ТЫС. РУБЛЕЙ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЕННЫХ || НИЯ ПРОГРАММЫ (ПО ГОДАМ), ТЫС. РУБ- | АССИГНОВАНИЙ НА ЭТИ ЦЕЛИ). || ЛЕЙ | 2015-135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016-135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017-135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2018-135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2019-135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2020-135,0 ТЫС. РУБЛЕЙ ||-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | - 100% ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУК- || СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ- | ЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРОШЕДШИХ АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ С || НОСТИ | ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ; || | - НЕ МЕНЕЕ 5 РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО || | ГОДА ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ (ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 72 ЧАСОВ), ПРОШЕДШИХ ПОВЫШЕНИЕ || | КВАЛИФИКАЦИИ (ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 72 ЧАСОВ), С ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА ГОСУДАР- || | СТВЕННОГО ОБРАЗЦА; || | - 100% ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРОШЕДШИХ АТТЕСТАЦИЮ; || | - 100% ПЕРЕХОД НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ФОРМУ ВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО УЧЕТА С ПРИ- || | МЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика подпрограммы № 3 Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальнойслужбе в Мурманской области". Повышение эффективности управления социально-экономическимразвитием муниципального образования Кольский район в условиях,осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только приналичии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти.От того, насколько эффективно действуют органы муниципальной власти,во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех иэффективность. Проделанная по итогам 2010-2014 годов работа позволиларешить ряд проблем, препятствовавших дальнейшему развитиюмуниципальной службы в муниципальном образовании: 1. Приобретен программный продукт для кадрового обеспечения вАдминистрации, осуществляется автоматизированная форма ведениякадрового учета. 2. Сотрудники Администрации направляются в учебные заведения, сцелью повышения квалификации. 3. Проводится аттестация муниципальных служащих. 4. Ведется реестр должностей муниципальной службы. 5. Разработан реестр муниципальных служащих Администрации. 6. Проводится работа по разработке нормативно-правовых актов ослужебных нормах поведения муниципальных служащих. 7. Организована работа по проведению анализа Положений оструктурных подразделениях, должностных инструкций муниципальныхслужащих. Положения о структурных подразделениях проходят согласованиеи юридическую оценку перед их утверждением. Проведенный анализ деятельности Подпрограммы показал нанеобходимость дальнейшего развития муниципальной службы. Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий ифункций определяется, прежде всего, тремя факторами: - состоянием системы органов муниципальной власти, ихфункционально-должностной структуры; - состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмомработников органов муниципальной власти; - наличием инструментов и способов взаимодействия населениямуниципального образования и органов муниципальной власти. В основных направлениях формирования и развития кадровогопотенциала органов муниципальной власти необходимо выделить четыреосновных блока стратегии кадровой политики: - управление профессиональной деятельностью кадров муниципальнойслужбы; - правовое обеспечение профессиональной деятельностимуниципальной службы; - управление подготовкой кадров муниципальной службы; - формирование корпоративной культуры профессиональнойдеятельности муниципальной службы как особой сферы в системеобщественного разделения труда. В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы вмуниципальном образовании выделяется несколько проблем, решениекоторых необходимо для достижения ощутимых результатов: - необходимостью значительного обновления профессиональных знанийбольшого числа муниципальных служащих в связи с изменением содержанияи условий осуществления функций муниципального управления; - отсутствием научно обоснованных критериев, профессиональныхтребований к муниципальным служащим; - становлением системы работы с резервом кадров как основнымисточником обновления и пополнения кадров. 2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели Основной целью подпрограммы является формированиеквалифицированного кадрового состава муниципальной службы вадминистрации Кольского района. Основные задачи Подпрограммы: 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросамразвития муниципальной службы. 2. Создание условий для профессионального развития и подготовкикадров муниципальной службы. 3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала иповышения эффективности муниципальной службы. Уровень достижения целей и решения задач, предусмотренныхПодпрограммой, выражается посредством количественного показателя,отражающего конкретные результаты и эффект от реализации Подпрограммы.-------------------------------------------------------------------------------------------------| № | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И ПО- | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | КАЗАТЕЛИ (ИНДИКА- | ИЗМ. |----------------------------------------------------------|| | ТОРЫ) | | ОТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || | | | ЧЕТНЫ- | ЩИЙ | || | | | Й ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1 | ТАКТИЧЕСКАЯ | | | | | | | | | || | ЦЕЛЬ: | | | | | | | | | || | СОВЕРШЕНСТВОВА- | | | | | | | | | || | НИЕ СИСТЕМЫ МУНИ- | | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНОГО УПРАВ- | | | | | | | | | || | ЛЕНИЯ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| | ТАКТИЧЕСКАЯ ЗА- | | | | | | | | | || | ДАЧА: ФОРМИРОВА- | | | | | | | | | || | НИЕ КВАЛИФИЦИРО- | | | | | | | | | || | ВАННОГО КАДРОВОГО | | | | | | | | | || | СОСТАВА МУНИЦИ- | | | | | | | | | || | ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1. | ЗАДАЧА № 1: СО- | | | | | | | | | || | ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ | | | | | | | | | || | НОРМАТИВНОЙ ПРА- | | | | | | | | | || | ВОВОЙ БАЗЫ ПО ВО- | | | | | | | | | || | ПРОСАМ РАЗВИТИЯ | | | | | | | | | || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | || | СЛУЖБЫ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1.1 | НАЛИЧИЕ МИНИ- | ДА/НЕ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА || . | МАЛЬНОГО | Т | | | | | | | | || | ПАКЕТА МУНИЦИ- | | | | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | ПРАВОВЫХ АКТОВ, | | | | | | | | | || | РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ | | | | | | | | | || | ВОПРОСЫ МУНИЦИ- | | | | | | | | | || | ПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | || | СЛУЖБЫ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1.2 | НАЛИЧИЕ МИНИ- | ДА/НЕ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА || . | МАЛЬНОГО | Т | | | | | | | | || | ПАКЕТА МУНИЦИ- | | | | | | | | | || | ПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | ПРАВОВЫХ АКТОВ, | | | | | | | | | || | РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ | | | | | | | | | || | ВОПРОСЫ АНТИКОР- | | | | | | | | | || | РУПЦИОННОЙ ДЕЯ- | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1.3 | ДОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ О | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || . | СТРУКТУРНЫХ ПОД- | | | | | | | | | || | РАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРО- | | | | | | | | | || | ШЕДШИХ АНАЛИЗ И | | | | | | | | | || | ЮРИДИЧЕСКУЮ | | | | | | | | | || | ОЦЕНКУ С ЦЕЛЬЮ ИС- | | | | | | | | | || | КЛЮЧЕНИЯ ДУБЛИ- | | | | | | | | | || | РУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И | | | | | | | | | || | ЗАДАЧ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.1.4 | ДОЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || . | ИНСТРУКЦИЙ МУНИ- | | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА- | | | | | | | | | || | ЩИХ, ПРОШЕДШИХ | | | | | | | | | || | АНАЛИЗ И ЮРИДИЧЕ- | | | | | | | | | || | СКУЮ ОЦЕНКУ С ЦЕ- | | | | | | | | | || | ЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ | | | | | | | | | || | ДУБЛИРУЮЩИХ | | | | | | | | | || | ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.2. | ЗАДАЧА № 2: СОЗ- | | | | | | | | | || | ДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ | | | | | | | | | || | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО | | | | | | | | | || | РАЗВИТИЯ И ПОДГО- | | | | | | | | | || | ТОВКИ КАДРОВ МУ- | | | | | | | | | || | НИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | || | СЛУЖБЫ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.2.1 | КОЛИЧЕСТВО РАБОТ- | ЧЕЛ. | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 || . | НИКОВ, ПРОШЕДШИХ | | | | | | | | | || | ОБУЧЕНИЕ НА СЕМИ- | | | | | | | | | || | НАРАХ (ОБЪЕМОМ | | | | | | | | | || | МЕНЕЕ 72 ЧАСОВ), | | | | | | | | | || | ПРОШЕДШИХ ПОВЫ- | | | | | | | | | || | ШЕНИЕ КВАЛИФИКА- | | | | | | | | | || | ЦИИ (ОБЪЕМОМ БО- | | | | | | | | | || | ЛЕЕ 72 ЧАСОВ), С | | | | | | | | | || | ПОЛУЧЕНИЕМ СВИДЕ- | | | | | | | | | || | ТЕЛЬСТВА ГОСУДАР- | | | | | | | | | || | СТВЕННОГО ОБРАЗЦА | | | | | | | | | || | (НЕ МЕНЕЕ) | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3. | ЗАДАЧА № 3: ОБЕС- | | | | | | | | | || | ПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВО- | | | | | | | | | || | ГО РАЗВИТИЯ КАДРО- | | | | | | | | | || | ВОГО ПОТЕНЦИАЛА И | | | | | | | | | || | ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК- | | | | | | | | | || | ТИВНОСТИ МУНИЦИ- | | | | | | | | | || | ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3.1 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕ- | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || . | ДУР | | | | | | | | | || | АТТЕСТАЦИИ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3.2 | АВТОМАТИЗИРОВАН- | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || . | НАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | || | КАДРОВОГО УЧЕТА С | | | | | | | | | || | ПРИМЕНЕНИЕМ ПРО- | | | | | | | | | || | ГРАММНОГО ПРОДУК- | | | | | | | | | || | ТА | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3.3 | ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || . | ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИ- | | | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | ||-------+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 1.3.4 | ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || . | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | || | СЛУЖАЩИХ | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Подпрограмма реализуется как комплекс мероприятий, обеспечивающихрешение поставленных задач и достижение поставленных целей. 4. Перечень мероприятий подпрограммы № 3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| № | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИС- | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВА- | (ТЫС. РУБ.) || | | | | НИЯ |-------------------------------------------------------|| | | | | | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ- | РУКОВОДИТЕЛИ | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 810,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 || | НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ- | СТРУКТУРНЫХ | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ЖАЩИХ В Т. Ч. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+-----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ОПЛАТА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 408,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 || | СЕМИНАРОВ | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+-----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ОПЛАТА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИ- | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 || | НАРОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНА- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | РОВ И ОБРАТНО | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+-----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 || | КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНА- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | РОВ | | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+-----------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| | ОПЛАТА СУТОЧНЫХ, ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 42,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 || | КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНА- | | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | РОВ | | | РАЙОНА | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Общая оценка вклада Подпрограммы № 3 в достижениесоответствующей тактической цели социально-экономического развития Реализация Подпрограммы по всем предусмотренным направлениям вполном объеме позволит обеспечить создание совершенной нормативнойправовой базы по вопросам развития муниципальной службы, созданиеусловий для профессионального развития и подготовки кадровмуниципальной службы в муниципальном образовании, а так же обеспечитустойчивое развитие кадрового потенциала и повышение эффективностимуниципальной службы. Реализация программных мероприятий создаст оптимальные условиядля укомплектования администрации высокопрофессиональными кадрами иформирование у населения муниципального образования положительногообраза муниципального служащего, а также обеспечит дальнейшее развитиеи совершенствование системы муниципального управления. 5. Описание системы управления реализацией Программы № 3 Координатором Подпрограммы является управление деламиадминистрации Кольского района. Управление делами несет ответственность за реализациюПодпрограммы и за достижение утвержденных значений целевых показателей(индикаторов). Реализация подпрограммы осуществляется на основе условий, порядкаи правил, утвержденных федеральными, областными и районныминормативными правовыми актами. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты правпотребителей и финансовый отдел краткую информацию о ходе исполненияПодпрограммы. Информация должна содержать сведения о выполнении иневыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетномпериоде, с указанием причины невыполнения или несвоевременноговыполнения. Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующим за отчетным,представляет в отдел экономического развития и защиты правпотребителей и финансовый отдел отчет о выполнении Подпрограммы, сприложением пояснительной записки, содержащей: - сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный год; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений индикаторов и показателей. 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Ресурсное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммыосуществляется за счет средств бюджета Кольского района. Общий объем необходимых финансовых средств для реализацииПодпрограммы в 2015-2020 годах составляет 900,0 тыс. рублей.-------------------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО ЗА 2015-2020 ГГ. | В ТОМ ЧИСЛЕ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | |-----------------------------------------------|| (ТЫС. РУБ.) | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----------------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 810,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 ||----------------+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| ИТОГО | 810,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |-------------------------------------------------------------------------------------------

Отрасли

  • 010.140.030.010.000 - Отмена, изменение и дополнение нормативных правовых актов
$prev_next['law_prev']['id']]) ?> $prev_next['law_next']['id']]) ?>